icon-bookkeeping-1Created with Sketch. icon-bookkeeping-2Created with Sketch. icon-bookkeeping-3Created with Sketch. icon-bookkeeping-4Created with Sketch. Oval 37Created with Sketch. Imported LayersCreated with Sketch. Imported LayersCreated with Sketch. Imported LayersCreated with Sketch. Imported LayersCreated with Sketch. icon-invoicing-1Created with Sketch. icon-invoicing-2Created with Sketch. icon-invoicing-3Created with Sketch. icon-invoicing-4Created with Sketch. MenuCreated with Sketch. CheckCreated with Sketch. 237:- + mån + LineCreated with Sketch. Rectangle-10 + Stroke-3Created with Sketch. Rectangle-10 + Stroke-3Created with Sketch. icon-quote-refreshCreated with Sketch. "Created with Sketch. icon-replay-animationCreated with Sketch. icon-sorting-1Created with Sketch. icon-sorting-2Created with Sketch. icon-sorting-3Created with Sketch. icon-sorting-4Created with Sketch. Slice 1Created with Sketch.icon-bookkeeping-4Created with Sketch.

Hur bokför jag inköp (import) av en tjänst från land utanför EU?

Om jag till exempel köpt ett abonnemang från Dropbox i USA, hur bokför jag det?

för 6 år sedan

Svar

Att bokföra inköp på import från ett land utanför EU skiljer sig lite från köp inom Sverige. Dels hur moms bokförs och deklareras och dels växelkurs om köpet sker i utländsk valuta.

Detta svar gäller för immateriella tjänster, exempelvis nedladdning av mjukvara, e-böcker och appar, molntjänster, rådgivning, konsultarvoden mm.

Själva inköpet är momsfritt, men du som köpare ska redovisa moms i Sverige enligt "omvänd skatteskyldighet". Det innebär att du ska bokföra och deklarera både ingående och utgående svensk moms själv. I praktiken betalar du aldrig någon moms eftersom den ingående och utgående momsen tar ut varandra.

Om säljaren tar betalt i utländsk valuta ska du räkna om beloppet till svenska kronor enligt gällande växelkurs vid fakturans datum. När du betalar fakturan bokför du eventuell differens som uppstått på grund av ändringar i växelkursen.

Exempel, faktura med fakturametoden

Faktura på inköp av tjänster från USA på 100 dollar, växelkursen är 7 kr:

Konto Debet Kredit
4661 inköp av tjänster import 25% 700  
2645 ingående moms utland (momskod 48) 175  
2440 leverantörsskuld   700
2614 utgående moms utland 25% (momskod 30)   175

Vid betalning av fakturan har växelkursen gått upp till 8 kr, så vi måste bokföra valutaförändringen:

konto debet kredit
1930 bank 800  
2440 leverantörsskuld   700
8430 valutakursdifferenser   100

Exempel, kvitto eller faktura med kontantmetoden

Kvitto eller faktura (kontantmetoden) på inköp av tjänster från USA på 100 dollar, växelkursen är 7 kr.

Konto Debet Kredit
4661 inköp av tjänster import 25% 700  
2645 ingående moms utland (momskod 48) 175  
1930 bank   700
2614 utgående moms utland 25% (momskod 30)   175

för 6 år sedan

Kommentarer

Hej Torbjörn Momsen bokförs alltså samtidigt som fakturan? Varför blir det både ingående och utgående moms på ett köp av tjänst utanför EU?

Maria

för 6 år sedan

Ja, moms ska bokföras vid fakturadatum om du använder fakturametoden. Om du använder kontantmetoden så bokför du allt när betalningen sker.

Det är reglerna för omvänd skatteskyldighet som gör att du måste bokföra (och deklarera) ingående och utgående moms vid import. Skatteverket har mer information: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/vadarmoms/omvandskattskyldighet.4.47eb30f51122b1aaad28000258292.html

Torbjörn Axelsson

för 6 år sedan

Tack för detta inlägget! Väldigt tydligt och bra förklaring.

för 4 år sedan

Hej Torbjörn, Exempel, kvitto med kontantmetoden:

Gör man två bokföringar (Första med 4665-inköp + 2645-ingående moms och den andra med 2614-Utgående moms) eller kan man göra allt det här på bara ett verifikat? hur gör man verifikatet isf?

Jonathan Emparan

för 3 år sedan

Gör det som ett verifikat, och använd mallen för manuellt verifikat.

Torbjörn Axelsson

för 3 år sedan

Hej! Tack för inlägget. Vad gör man om man fått en faktura från USA där det står att moms är inkluderad?

Johan

för 3 år sedan

Leverantörer från USA ska inte lägga på moms. Om de trots detta lagt på amerikansk sales tax eller VAT så ska du räkna hela det betalade beloppet (inklusive denna moms) som en kostnad, och lägga på 25% omvänd moms ovanpå totalbeloppet enligt exemplet.

Torbjörn Axelsson

för 3 år sedan

Hej! Jag har fått en faktura från EU utan moms, men får inte dra av hela momsen i Sverige (50 %konstnärlig verksamhet). Hur ska jag bokföra debetsumman, som motsvarar den utgående momsen?

för 2 år sedan

Den del av momsen som avser konstnärlig verksamhet (i ditt fall 50%) får du inte dra av som moms, så du tar istället upp det som en del av kostnaden. I exemplet ovan skulle det läggas på konto 4661.

Torbjörn Axelsson

för 2 år sedan

Hej, varför blev inte det konto klass 6, som en IT-tjänst? Hur borde man bokföra det om man skulle periodisera det? Jag skulle vilja boka allt till 1790 och sen flytta summan månadsvis på ett konto som är klass 6 och kopplat till Skatteverket ruta 22. Tänker jag fel? Tack,Ana

för 9 månader sedan

Hur fyller man i momsdeklarationen? Där ska man inkludera inköp/försäljningsbelopp om man överför belopp från 2614/2645 men det blir ju helt fel. Varför ska man redovisa detta om det endast rör sig om fiktiv moms?

för 2 månader sedan

Ställ fråga Sök